Поставка комплектующих для IT-инфраструктуры

Запрос цен № 0373100072126000460 опубликован 26.05.2026, 10:43 в ЕИС
Начальная ценаЦена не указана
44-ФЗ

Документы

Информация о процедуре

Тип торгов
44-ФЗ, Запрос цен
Реестровый номер
0373100072126000460
Площадка
Публикация
26.05.2026, 10:43
Начало подачи заявок
26.05.2026, 11:00
Подача заявок
до 28.05.2026, 11:00

Заказчик

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ НАУЧНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "РОССИЙСКИЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР ХИРУРГИИ ИМЕНИ АКАДЕМИКА Б.В. ПЕТРОВСКОГО"

ИНН-КПП
7704030124 - 770401001
ОГРН
1027739267214

Место поставки и контакты

Место поставки
Скан-копией на адрес электронной почты kuznetsov.va@med.ru (тема: «КП по запросу») или по адресу: 119435, г. Москва, Абрикосовский переулок, д.2
Срок исполнения
2026-05-01T00:00:00+03:00
Контакты
Кузнецов Василий Андреевич, 7-962-9876940, kuznetsov.va@med.ru

Объекты закупки

Наименование Количество Цена за единицу, ₽ Стоимость, ₽
1
Сетевой фильтр Pilot S-MAX графит 5 метров 6 розеток
32.30.16.139 Изделия сетевые прочие
2 Штука--
2
Сетевой фильтр, 5 розеток USF-5es-3m-W
32.30.16.139 Изделия сетевые прочие
12 Штука--

Требования / ограничения / преимущества

Основные условия: Цена Контракта включает в себя стоимость Товара, а также все расходы на транспортировку, погрузо-разгрузочные работы, уплату налогов, пошлины, сборы и другие обязательные платежи, которые Поставщик должен выплатить в связи с выполнением обязательств по Контракту в соответствии с законодательством Российской Федерации. Сумма, подлежащая уплате Заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком и указанную в Спецификации.

Порядок оплаты: Оплата по Контракту осуществляется по безналичному расчету путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Поставщика. Оплата Товара Заказчиком производится на основании выставленного Поставщиком счета по ценам, указанным в Спецификации, путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 10 (десяти) рабочих дней после фактической поставки Товара и подписания Заказчиком Товарной накладной по форме ТОРГ-12 / Универсального передаточного акта (далее – Товарная накладная/УПД). Предоставляемые документы должны иметь ссылку на номер Контракта.