Поставка салфеток одноразовых для электрофореза и компрессов

Запрос цен № 0387200005326000055 опубликован 01.07.2026, 13:06 в ЕИС
Начальная ценаЦена не указана
44-ФЗ

Документы

Информация о процедуре

Тип торгов
44-ФЗ, Запрос цен
Реестровый номер
0387200005326000055
Площадка
Публикация
01.07.2026, 13:06
Начало подачи заявок
01.07.2026, 15:10
Подача заявок
до 08.07.2026, 17:00

Заказчик

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ "ОКРУЖНОЙ КЛИНИЧЕСКИЙ ЛЕЧЕБНО-РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР"

ИНН-КПП
8601004484 - 860101001
ОГРН
1028600515349

Место поставки и контакты

Место поставки
в течение 30 календарных дней с момента подписания договора
Срок исполнения
2026-07-01T00:00:00+03:00
Контакты
Бацарашкина Татьяна Абаевна, 7-3467-330585, ks@oklrc.ru

Объекты закупки

Наименование Количество Цена за единицу, ₽ Стоимость, ₽
1
Салфетки одноразовые для электрофореза и компрессов «Полиминеральные» (20 штук в упаковке)
21.20.24.169 Материалы перевязочные и аналогичные изделия, в том числе пропитанные или покрытые лекарственными средствами прочие
3 530 Упаковка--
2
Салфетки одноразовые для электрофореза и компрессов «Органо-минеральные» (20 штук в упаковке)
21.20.24.169 Материалы перевязочные и аналогичные изделия, в том числе пропитанные или покрытые лекарственными средствами прочие
1 000 Упаковка--

Требования / ограничения / преимущества

Основные условия: В цену договора входят: стоимость Товара, а также все расходы на транспортировку, погрузо-разгрузочные работы, страхование, уплату налогов, пошлины, сборы и другие обязательные платежи, которые Поставщик должен выплатить в связи с выполнением обязательств по Договору в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Порядок оплаты: Оплата по Договору осуществляется в безналичном порядке путем перечисления денежных средств со счета Заказчика на счет Поставщика. Датой оплаты считается дата списания денежных средств со счета Заказчика. Авансовые платежи по Договору не предусмотрены. Оплата по Договору осуществляется после исполнения Поставщиком обязательств по поставке Товара. Оплата по Договору за поставленный Товар осуществляется Заказчиком в течение 7 (семи) рабочих дней после представления Поставщиком документов, предусмотренных Договором в Единой информационной системе.

Поставка: в течение 30 календарных дней с момента подписания договора

Дополнительно: - СМП и СОНКО